吉盛公司研究制定2020年度內部審計工作計劃
字號:大 | 中 | 小
發布時間:2020-03-04
2020年2月28日,吉盛資產公司召開黨委會議,研究2020年度公司內部審計工作計劃。
2020年,吉盛公司將全面貫徹落實省國資委、省審計廳的工作部署,立足吉盛公司實際,以助推公司主業落地為核心,以防范化解風險和規范經營管理為主線,依法履行內部審計監督職責,不斷完善內部審計工作機制,強化重點領域、重要環節監督,重點開展2019 年度財務決算、業績考核指標、工資總額、財務收支等內部審計,及時發現問題,跟蹤督促整改,加強審計結果運用,有效規范經營管理行為,防范重大風險,促進公司持續健康發展。